Empenho
Número: 4139/2019
Data: 13/03/2019
Tipo: Global
Valor: R$  5.512,00
Liquidado: R$  5.512,00
Pago: R$  5.512,00
Processo Licitatório
Número: 14/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2019 - R$  5.512,00 (Empenhado)
1049/2019 - R$  5.512,00 (Liquidado)
1049/2019 - R$  5.512,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
413
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0002.2090
Manutencao do Aeroporto Regional de Sorriso
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
13/03/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE PAINEIS DE SINALIZAÇO VERTICAL, EM ACM + ACRILICO, COM ILUMINAÇO INTERNA EM LED E REFORMA DE PAINIS, CONF. CONTRATO 78/2019, DISP LIC. 14/2019, COM VIGENCIA 13/03/2019 ATE 13/05/2019.
R$  5.512,00
01/04/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE PAINEIS DE SINALIZAÇO VERTICAL, EM ACM + ACRILICO, COM ILUMINAÇO INTERNA EM LED E REFORMA DE PAINIS, CONF. CONTRATO 78/2019, DISP LIC. 14/2019, COM VIGENCIA 13/03/2019 ATE 13/05/2019.
R$  5.512,00
04/04/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE PAINEIS DE SINALIZAÇO VERTICAL, EM ACM + ACRILICO, COM ILUMINAÇO INTERNA EM LED E REFORMA DE PAINIS, CONF. CONTRATO 78/2019, DISP LIC. 14/2019, COM VIGENCIA 13/03/2019 ATE 13/05/2019.
R$  5.512,00