Empenho
Número: 4664/2019
Data: 22/03/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$  331.539,19
Liquidado: R$  331.539,19
Pago: R$  331.539,19
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  331.539,19 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  331.539,19 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  331.539,19 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
597
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2115
Manutencao das Atividades do AME
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
22/03/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MARO DE 2019. (AME)
R$  331.539,19
28/03/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MARO DE 2019. (AME)
R$  331.539,19