Empenho
Número: 6042/2019
Data: 16/04/2019
Tipo: Global
Valor: R$  2.664,50
Liquidado: R$  0,00
Pago: R$  0,00
Processo Licitatório
Número: 33/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2019 - R$  2.664,50 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
563
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
16/04/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS HD SATA 3.5, CONF. REQUISIÇO 3802/2019, PREGAO 33/2019.
R$  2.664,50
01/10/2019
Anulação
VALOR ANULADO APOS LISTA ENVIADA PARA AS SECRETARIA REVISAR E INDICAR OS EMPENHOS QUE NAO FOI UTILIZADOS QUE PODERIAM SER ANULADO SOB RESPONSABILIDADE DE CADA SECRETARIA.
R$  2.664,50