Empenho
Número: 5945/2019
Data: 16/04/2019
Tipo: Global
Valor: R$  6.349,40
Liquidado: R$  6.349,40
Pago: R$  6.349,40
Processo Licitatório
Número: 33/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1060/2019 - R$  6.349,40 (Empenhado)
1060/2019 - R$  6.349,40 (Liquidado)
1060/2019 - R$  6.349,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
89
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0049.2043
Manut da Sec e Educacao Basica
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
16/04/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE (TOTULADOR ELETRONICO, NOTEBOOK E HAD EXTERNO), CONF. PREGÇO 33/2019.
R$  6.349,40
09/07/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE (TOTULADOR ELETRONICO, NOTEBOOK E HAD EXTERNO), CONF. PREGÇO 33/2019.
R$  241,00
15/07/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE (TOTULADOR ELETRONICO, NOTEBOOK E HAD EXTERNO), CONF. PREGÇO 33/2019.
R$  241,00
16/09/2019
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE (TOTULADOR ELETRONICO, NOTEBOOK E HAD EXTERNO), CONF. PREGÇO 33/2019.
R$  6.108,40
19/09/2019
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE (TOTULADOR ELETRONICO, NOTEBOOK E HAD EXTERNO), CONF. PREGÇO 33/2019.
R$  6.108,40