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Transparencia

Empenho
Número: 11569/2019
Data: 25/07/2019
Tipo: Global
Valor: R$  115,00
Liquidado: R$  115,00
Pago: R$  115,00

Processo Licitatório
Número: 83/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1004/2019 - R$  115,00 (Empenhado)
1004/2019 - R$  115,00 (Liquidado)
1004/2019 - R$  115,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
140
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.361.0033.2050
Alimentacao Escolar Ens. Fund.
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****

Histórico
25/07/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM ALMO€O E LANCHE DE PROFESSORES DO INTERIOR EM FORMA€ÇO CONTINUADA, CONF. PREGÇO 83/2018.
R$  115,00

02/09/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM ALMO€O E LANCHE DE PROFESSORES DO INTERIOR EM FORMA€ÇO CONTINUADA, CONF. PREGÇO 83/2018.
R$  115,00

05/09/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM ALMO€O E LANCHE DE PROFESSORES DO INTERIOR EM FORMA€ÇO CONTINUADA, CONF. PREGÇO 83/2018.
R$  115,00

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