Empenho
Número: 12293/2019
Data: 06/08/2019
Tipo: Global
Valor: R$  1.621,85
Liquidado: R$  1.621,85
Pago: R$  1.621,85
Processo Licitatório
Número: 129/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2019 - R$  1.621,85 (Empenhado)
1013/2019 - R$  1.621,85 (Liquidado)
1013/2019 - R$  1.621,85 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
381
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
06/08/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE ADESIVO PARA CAMPANHA IMPOSTO DE RENDA, CONF. PREGÇO 129/2018. UTILIZAR RECURSO CONTA FMDCA CONTA 45950-X FONTE 1.00.
R$  1.621,85
22/08/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE ADESIVO PARA CAMPANHA IMPOSTO DE RENDA, CONF. PREGÇO 129/2018. UTILIZAR RECURSO CONTA FMDCA CONTA 45950-X FONTE 1.00.
R$  1.621,85
23/08/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE ADESIVO PARA CAMPANHA IMPOSTO DE RENDA, CONF. PREGÇO 129/2018. UTILIZAR RECURSO CONTA FMDCA CONTA 45950-X FONTE 1.00.
R$  1.621,85