Empenho
Número: 14135/2019
Data: 10/09/2019
Tipo: Estimativo
Valor: R$  3.712,72
Liquidado: R$  3.712,72
Pago: R$  3.712,72
Tipo de despesa
1080/2019 - R$  3.712,72 (Empenhado)
1080/2019 - R$  3.712,72 (Liquidado)
1080/2019 - R$  3.712,72 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
376
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
10/09/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2019. (A. SOCIAL)
R$  3.712,72
18/09/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2019. (A. SOCIAL)
R$  3.712,72
20/09/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2019. (A. SOCIAL)
R$  3.712,72