Empenho
Número: 14594/2019
Data: 20/09/2019
Tipo: Global
Valor: R$  451,73
Liquidado: R$  451,73
Pago: R$  451,73
Processo Licitatório
Número: 129/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2019 - R$  451,73 (Empenhado)
1013/2019 - R$  451,73 (Liquidado)
1013/2019 - R$  451,73 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
327
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0028.2014
Manutencao do Cadastro Unico
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
20/09/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇO DE MATERIAL GRµFICO QUE IRA SER UTILIZADO PARA O CADASTRO éNICO/BOLSA FAMILIA, CONFORME O PREGÇO N§ 129/2018
R$  451,73
04/10/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇO DE MATERIAL GRµFICO QUE IRA SER UTILIZADO PARA O CADASTRO éNICO/BOLSA FAMILIA, CONFORME O PREGÇO N§ 129/2018
R$  451,73
16/10/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇO DE MATERIAL GRµFICO QUE IRA SER UTILIZADO PARA O CADASTRO éNICO/BOLSA FAMILIA, CONFORME O PREGÇO N§ 129/2018
R$  451,73