Empenho
Número: 16143/2019
Data: 24/10/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$  6.144,09
Liquidado: R$  6.144,09
Pago: R$  6.144,09
Tipo de despesa
1006/2019 - R$  6.144,09 (Empenhado)
1006/2019 - R$  6.144,09 (Liquidado)
1006/2019 - R$  6.144,09 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
449
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2011
Manutencao das Atividades do "Ganha Tempo"
Elemento:
33.90.36.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
24/10/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIO DE ESTAGIµRIOS MÒS DE OUTUBRO DE 2019. (GANHA TEMPO)
R$  6.144,09
31/10/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIO DE ESTAGIµRIOS MÒS DE OUTUBRO DE 2019. (GANHA TEMPO)
R$  6.144,09
01/11/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIO DE ESTAGIµRIOS MÒS DE OUTUBRO DE 2019. (GANHA TEMPO)
R$  6.144,09