Empenho
Número: 16873/2019
Data: 07/11/2019
Tipo: Global
Valor: R$  533,79
Liquidado: R$  533,79
Pago: R$  533,79
Processo Licitatório
Número: 2/2019
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2019 - R$  533,79 (Empenhado)
1060/2019 - R$  533,79 (Liquidado)
1060/2019 - R$  533,79 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
373
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.1032
Aquisicao De Equipamentos Permanentes - SEMAS
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
329000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor
Razão Social:
POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMÁTICA EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
17.874.18*******
Histórico
07/11/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CINCO MESAS ESTAÇO DE TRABALHO PARA CADASTRO éNICO, CONF. PREGÇO 02/2019, GBF FNAS CàD. 161 CONTA 50158-1 FONTE RECURSO 3.29.
R$  533,79
09/12/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CINCO MESAS ESTAÇO DE TRABALHO PARA CADASTRO éNICO, CONF. PREGÇO 02/2019, GBF FNAS CàD. 161 CONTA 50158-1 FONTE RECURSO 3.29.
R$  533,79
13/12/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CINCO MESAS ESTAÇO DE TRABALHO PARA CADASTRO éNICO, CONF. PREGÇO 02/2019, GBF FNAS CàD. 161 CONTA 50158-1 FONTE RECURSO 3.29.
R$  533,79