Empenho
Número: 17095/2019
Data: 12/11/2019
Tipo: Estimativo
Valor: R$  35.000,00
Liquidado: R$  11.920,72
Pago: R$  11.920,72
Tipo de despesa
1002/2019 - R$  35.000,00 (Empenhado)
1002/2019 - R$  11.920,72 (Liquidado)
1002/2019 - R$  11.920,72 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
440
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
12/11/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(ADMINISTRAÇO)
R$  35.000,00
18/11/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(ADMINISTRAÇO)
R$  11.920,72
22/11/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(ADMINISTRAÇO)
R$  11.920,72
02/12/2019
Anulação
ANULAÇO DE SALDO POR NÇO UTILIZAÇO.
R$  23.079,28