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Transparencia

Empenho
Número: 17803/2019
Data: 02/12/2019
Tipo: Estimativo
Valor: R$  65.000,00
Liquidado: R$  65.000,00
Pago: R$  65.000,00
Tipo de despesa
1080/2019 - R$  65.000,00 (Empenhado)
1080/2019 - R$  65.000,00 (Liquidado)
1080/2019 - R$  65.000,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
599
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2115
Manutencao das Atividades do AME
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******

Histórico
02/12/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. COM DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2019.
R$  65.000,00

26/12/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. COM DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2019.
R$  65.000,00

27/12/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. COM DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2019.
R$  65.000,00

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