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Transparencia

Empenho
Número: 18545/2019
Data: 19/12/2019
Tipo: Estimativo
Valor: R$  34.297,39
Liquidado: R$  34.297,39
Pago: R$  34.297,39
Tipo de despesa
1080/2019 - R$  34.297,39 (Empenhado)
1080/2019 - R$  34.297,39 (Liquidado)
1080/2019 - R$  34.297,39 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
92
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0016.2167
Manut e Encargos Com Ensino Fundamental
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******

Histórico
19/12/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL ANO DE 2019.
R$  34.297,39

23/12/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL ANO DE 2019.
R$  34.297,39

27/12/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL ANO DE 2019.
R$  34.297,39

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