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Transparencia

Empenho
Número: 2300/2020
Data: 07/02/2020
Tipo: Estimativo
Valor: R$  11.444,34
Liquidado: R$  11.444,34
Pago: R$  11.444,34
Tipo de despesa
1080/2020 - R$  11.444,34 (Empenhado)
1080/2020 - R$  11.444,34 (Liquidado)
1080/2020 - R$  11.444,34 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
350
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
329000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******

Histórico
07/02/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020. (FONTE 3.29)
R$  11.444,34

14/02/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020. (FONTE 3.29)
R$  7.128,78

14/02/2020
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020. (FONTE 3.29)
R$  4.315,56

17/02/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020. (FONTE 3.29)
R$  7.128,78

17/02/2020
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020. (FONTE 3.29)
R$  4.315,56

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