Empenho
Número: 2205/2020
Data: 07/02/2020
Tipo: Global
Valor: R$  1.540,00
Liquidado: R$  1.540,00
Pago: R$  1.540,00
Processo Licitatório
Número: 2/2019
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2020 - R$  1.540,00 (Empenhado)
1060/2020 - R$  1.540,00 (Liquidado)
1060/2020 - R$  1.540,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
346
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.1032
Aquisicao De Equipamentos Permanentes - SEMAS
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMÁTICA EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
17.874.18*******
Histórico
07/02/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGAO ELETRONICO 2/2019.
R$  1.540,00
29/04/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 01 FOGÇO INDUSTRIAL 4 BOCAS PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 2/2019.
R$  1.540,00