Empenho
Número: 4561/2020
Data: 13/03/2020
Tipo: Global
Valor: R$  401,68
Liquidado: R$  401,68
Pago: R$  401,68
Processo Licitatório
Número: 3/2019
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1022/2020 - R$  401,68 (Empenhado)
1022/2020 - R$  401,68 (Liquidado)
1022/2020 - R$  401,68 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
283
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
COMPATIVEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E
Tipo:
Física
Documento:
28.372.39*******
Histórico
13/03/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRAS SAO JOSE CONF. PREGAO ELETRONICO 03/2019
R$  401,68
06/07/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRAS SÇO JOSE CONF. PREGÇO ELETRONICO 03/2019
R$  401,68
07/07/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRAS SÇO JOSE CONF. PREGÇO ELETRONICO 03/2019
R$  401,68