Empenho
Número: 6504/2020
Data: 04/05/2020
Tipo: Global
Valor: R$  3.884,40
Liquidado: R$  3.884,40
Pago: R$  3.884,40
Processo Licitatório
Número: 81/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  3.884,40 (Empenhado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  3.884,40 (Liquidado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  3.884,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
352
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
04/05/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER A PADARIA MUNICIPAL, COM A PRODUCAO DE SUCOS PARA AS COSTUREIRAS QUE CONFECCIONAM MASCARAS DE PREVENCAO AO COVID 19. CONTA: 113352, RECURSO PROPRIO, COVID 19.
R$  3.884,40
21/05/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER A PADARIA MUNICIPAL, COM A PRODUCAO DE SUCOS PARA AS COSTUREIRAS QUE CONFECCIONAM MASCARAS DE PREVENCAO AO COVID 19. CONTA: 113352, RECURSO PROPRIO, COVID 19.
R$  3.884,40
22/05/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER A PADARIA MUNICIPAL, COM A PRODUCAO DE SUCOS PARA AS COSTUREIRAS QUE CONFECCIONAM MASCARAS DE PREVENCAO AO COVID 19. CONTA: 113352, RECURSO PROPRIO, COVID 19.
R$  3.884,40