Empenho
Número: 6877/2020
Data: 11/05/2020
Tipo: Global
Valor: R$  1.650,00
Liquidado: R$  1.650,00
Pago: R$  1.650,00
Tipo de despesa
1060/2020 - R$  1.650,00 (Empenhado)
1060/2020 - R$  1.650,00 (Liquidado)
1060/2020 - R$  1.650,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
337
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
003 - Fundo de Partilhamento de Investimento Social
Funcional Programática:
08.003.8.244.0030.2018
Manutencao do FUMPIS
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
300000000 - Recursos Ordinarios
Credor
Razão Social:
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
70.429.95*******
Histórico
11/05/2020
Empenhado
VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 988 REF. AQUISICAO DE REFRIGERADOR/FREEZER PARA SEREM UTILIZADOS NA PADARIA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 101/2019 E UTILIZAR CONTA 25564-5.
R$  1.650,00
05/06/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 988 REF. AQUISICAO DE REFRIGERADOR/FREEZER PARA SEREM UTILIZADOS NA PADARIA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 101/2019 E UTILIZAR CONTA 25564-5.
R$  1.650,00
08/06/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 988 REF. AQUISICAO DE REFRIGERADOR/FREEZER PARA SEREM UTILIZADOS NA PADARIA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 101/2019 E UTILIZAR CONTA 25564-5.
R$  1.650,00