Empenho
Número: 7189/2020
Data: 18/05/2020
Tipo: Global
Valor: R$  134,40
Liquidado: R$  134,40
Pago: R$  134,40
Processo Licitatório
Número: 6/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2020 - R$  134,40 (Empenhado)
1021/2020 - R$  134,40 (Liquidado)
1021/2020 - R$  134,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
519
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
GEOVANE JONATHAN DE LIMA MOTTA
Tipo:
Física
Documento:
33.502.50*******
Histórico
18/05/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO E APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PSF NOVOS CAMPOS, CONF. PREGAO 06/2020.
R$  134,40
02/06/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEAS PARA REPOSIÇO E MANUTENÇO E APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PSF NOVOS CAMPOS, CONF. PREGÇO 06/2020.
R$  134,40
03/06/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEAS PARA REPOSIÇO E MANUTENÇO E APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PSF NOVOS CAMPOS, CONF. PREGÇO 06/2020.
R$  134,40