Empenho
Número: 8191/2020
Data: 03/06/2020
Tipo: Global
Valor: R$  643,46
Liquidado: R$  643,46
Pago: R$  643,46
Processo Licitatório
Número: 211/2020
Modalidade: Compra direta
Tipo de despesa
1013/2020 - R$  643,46 (Empenhado)
1013/2020 - R$  643,46 (Liquidado)
1013/2020 - R$  643,46 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
498
Órgão:
14 - Secretaria Municipal de Cidade
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
14.001.15.452.0034.2104
Manutencao de Atividades da SEMCID
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
03/06/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA ATENDER A SEC. DE CIDADE, CONF. COMPRA DIRETA 211/2020.
R$  643,46
26/06/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA ATENDER A SEC. DE CIDADE, CONF. COMPRA DIRETA 211/2020.
R$  643,46