Empenho
Número: 8235/2020
Data: 04/06/2020
Tipo: Global
Valor: R$  492,00
Liquidado: R$  492,00
Pago: R$  492,00
Processo Licitatório
Número: 2/2019
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1073/2020 - R$  492,00 (Empenhado)
1073/2020 - R$  492,00 (Liquidado)
1073/2020 - R$  492,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
283
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
143000000 - Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social
Credor
Razão Social:
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
70.429.95*******
Histórico
04/06/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 04 FERRO DE PASSAR ROUPAS, PARA ATENDER OS CRAS, CONF. PREGAO ELETRONICO 2/2019.. COFINANC ESTADUAL 47414-2, FONTE 143.
R$  492,00
06/07/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 04 FERRO DE PASSAR ROUPAS, PARA ATENDER OS CRAS, CONF. PREGAO ELETRONICO 2/2019.. COFINANC ESTADUAL 47414-2, FONTE 143.
R$  492,00
07/07/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 04 FERRO DE PASSAR ROUPAS, PARA ATENDER OS CRAS, CONF. PREGAO ELETRONICO 2/2019.. COFINANC ESTADUAL 47414-2, FONTE 143.
R$  492,00