Empenho
Número: 9509/2020
Data: 02/07/2020
Tipo: Global
Valor: R$  2.999,70
Liquidado: R$  2.999,70
Pago: R$  2.999,70
Processo Licitatório
Número: 240/2020
Modalidade: Compra direta
Tipo de despesa
1013/2020 - R$  2.999,70 (Empenhado)
1013/2020 - R$  2.999,70 (Liquidado)
1013/2020 - R$  2.999,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
315
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0028.2014
Manutencao do Cadastro Unico
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
329000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
02/07/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS PARA ARQUIVAMENTO DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO - ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZAR RECURSO IGBDF CONTA 50158-1 FONTE 3.29, CONF. COMPRA DIRETA N. 240/2020, E OFICIOS EM ANEXO.
R$  2.999,70
04/08/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE ADESIVOS PARA ARQUIVAMENTO DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO - ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZAR RECURSO IGBDF CONTA 50158-1 FONTE 3.29, CONF. COMPRA DIRETA N. 240/2020, E OFICIOS EM ANEXO.
R$  2.999,70
06/08/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE ADESIVOS PARA ARQUIVAMENTO DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO - ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZAR RECURSO IGBDF CONTA 50158-1 FONTE 3.29, CONF. COMPRA DIRETA N. 240/2020, E OFICIOS EM ANEXO.
R$  2.999,70