Empenho
Número: 10972/2020
Data: 06/08/2020
Tipo: Global
Valor: R$  4.520,00
Liquidado: R$  4.520,00
Pago: R$  4.520,00
Processo Licitatório
Número: 2/2019
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  4.520,00 (Empenhado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  4.520,00 (Liquidado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  4.520,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
768
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0052.2193
Manut. de Des. com Covid-19 Fundo Mun.de Saude
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMÁTICA EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
17.874.18*******
Histórico
06/08/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 02 AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS PARA ATENDER HOSPITAL DE CAMPANHA DIANTE DA PANDEMIA DO COVID 19, CONF. PREGAO 2/2019. REC. DEVOL. CAMARA, CONTA: 11335-2.
R$  4.520,00
03/09/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 02 AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS PARA ATENDER HOSPITAL DE CAMPANHA DIANTE DA PANDEMIA DO COVID 19, CONF. PREGAO 2/2019. REC. DEVOL. CAMARA, CONTA: 11335-2.
R$  4.520,00
04/09/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 02 AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS PARA ATENDER HOSPITAL DE CAMPANHA DIANTE DA PANDEMIA DO COVID 19, CONF. PREGAO 2/2019. REC. DEVOL. CAMARA, CONTA: 11335-2.
R$  4.520,00