Empenho
Número: 12541/2020
Data: 14/09/2020
Tipo: Estimativo
Valor: R$  60.000,00
Liquidado: R$  43.124,10
Pago: R$  43.124,10
Tipo de despesa
1002/2020 - R$  60.000,00 (Empenhado)
1002/2020 - R$  43.124,10 (Liquidado)
1002/2020 - R$  43.124,10 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
382
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0002.2090
Manutencao do Aeroporto Regional de Sorriso
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
14/09/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2020.(AEROPORTO)
R$  60.000,00
16/09/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2020.(AEROPORTO)
R$  6.342,47
25/09/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2020.(AEROPORTO)
R$  6.342,47
16/10/2020
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2020.(AEROPORTO)
R$  16.418,48
21/10/2020
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2020.(AEROPORTO)
R$  16.418,48
24/11/2020
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2020.(AEROPORTO)
R$  20.363,15
28/12/2020
Anulação
VALOR NÇO UTILIZADO
R$  16.875,90