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Transparencia

Empenho
Número: 169/2021
Data: 04/01/2021
Tipo: Estimativo
Valor: R$  500.000,00
Liquidado: R$  500.000,00
Pago: R$  500.000,00
Tipo de despesa
1080/2021 - R$  500.000,00 (Empenhado)
1080/2021 - R$  500.000,00 (Liquidado)
1080/2021 - R$  500.000,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
594
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******

Histórico
04/01/2021
Empenhado
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2021. (ATENCAO BASICA)
R$  500.000,00

15/02/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2021. (ATEN€ÇO BµSICA)
R$  332.556,43

18/02/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2021. (ATEN€ÇO BµSICA)
R$  332.556,43

16/03/2021
Liquidação
Parcela 2
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2021. (ATENCAO BASICA)
R$  167.443,57

18/03/2021
Pagamento
Parcela 2
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2021. (ATENCAO BASICA)
R$  167.443,57

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