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Transparencia

Empenho
Número: 662/2021
Data: 15/01/2021
Tipo: Global
Valor: R$  7.020,00
Liquidado: R$  7.020,00
Pago: R$  7.020,00

Processo Licitatório
Número: 8/2020
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1042/2021 - R$  7.020,00 (Empenhado)
1042/2021 - R$  7.020,00 (Liquidado)
1042/2021 - R$  7.020,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
302
Órgão:
07 - Secretaria Municipal de Saude e Saneamento
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0050.2125
Manutenção das Atividades Da Sec. Saude
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor
Razão Social:
CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP
Tipo:
Física
Documento:
10.199.39*******

Histórico
15/01/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 8/2020.
R$  7.020,00

17/02/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAéDE, CONFORME PREGÇO ELETRONICO 8/2020.
R$  7.020,00

18/02/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAéDE, CONFORME PREGÇO ELETRONICO 8/2020.
R$  7.020,00

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