Empenho
Número: 1373/2021
Data: 29/01/2021
Tipo: Global
Valor: R$  2.197,50
Liquidado: R$  2.195,00
Pago: R$  2.195,00
Processo Licitatório
Número: 32/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
COFFE BREAK - R$  2.197,50 (Empenhado)
COFFE BREAK - R$  2.195,00 (Liquidado)
COFFE BREAK - R$  2.195,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
629
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
Manutencao de Acoes do UPA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PIM PAO ALIMENTOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
06.158.04*******
Histórico
29/01/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORESW COM JORNADA DE TRABALHO 12 HRS/UPA CONFORME LEGISLACAO TRABALHISTA - CONF. PREGAO 32/2020
R$  2.197,50
16/02/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORESW COM JORNADA DE TRABALHO 12 HRS/UPA CONFORME LEGISLAÇO TRABALHISTA - CONF. PREGÇO 32/2020
R$  207,50
18/02/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORESW COM JORNADA DE TRABALHO 12 HRS/UPA CONFORME LEGISLAÇO TRABALHISTA - CONF. PREGÇO 32/2020
R$  207,50
01/03/2021
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORESW COM JORNADA DE TRABALHO 12 HRS/UPA CONFORME LEGISLAÇO TRABALHISTA - CONF. PREGÇO 32/2020
R$  1.987,50
02/03/2021
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORESW COM JORNADA DE TRABALHO 12 HRS/UPA CONFORME LEGISLAÇO TRABALHISTA - CONF. PREGÇO 32/2020
R$  1.987,50
27/08/2021
Anulação
ANULACAO DE SALDO CONFORME O OFICIO SEMSAS 2014/2021
R$  2,50