Empenho
Número: 1476/2021
Data: 01/02/2021
Tipo: Global
Valor: R$  2.450,00
Liquidado: R$  1.270,50
Pago: R$  1.270,50
Processo Licitatório
Número: 32/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1004/2021 - R$  2.450,00 (Empenhado)
1004/2021 - R$  1.270,50 (Liquidado)
1004/2021 - R$  1.270,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
629
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
Manutencao de Acoes do UPA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PIM PAO ALIMENTOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
06.158.04*******
Histórico
01/02/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES INDIVIDUAIS) PARA SERVIDORES PLANTONISTAS JORNADA DE 12H, CONF.PREGAO 32/2020.
R$  2.450,00
24/05/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES INDIVIDUAIS) PARA SERVIDORES PLANTONISTAS JORNADA DE 12H, CONF.PREGAO 32/2020.
R$  1.270,50
25/05/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES INDIVIDUAIS) PARA SERVIDORES PLANTONISTAS JORNADA DE 12H, CONF.PREGAO 32/2020.
R$  1.270,50
17/12/2021
Anulação
NAO EXECUÇO DA DESPESA
R$  1.179,50