Empenho
Número: 1432/2021
Data: 01/02/2021
Tipo: Global
Valor: R$  1.300,00
Liquidado: R$  1.300,00
Pago: R$  1.300,00
Processo Licitatório
Número: 69/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1060/2021 - R$  1.300,00 (Empenhado)
1060/2021 - R$  1.300,00 (Liquidado)
1060/2021 - R$  1.300,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
55
Órgão:
02 - Gabinete do Prefeito
Unidade:
001 - Gabinete do Prefeito
Funcional Programática:
02.001.14.422.0039.2161
Manutencao e Encargos com o PROCON
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
01/02/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 APARELHO CELULAR 32 GB PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCON, CONF. PREGAO 69/2020.
R$  1.300,00
26/02/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 01 APARELHO CELULAR 32 GB PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCON, CONF. PREGAO 69/2020.
R$  1.300,00
01/03/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 01 APARELHO CELULAR 32 GB PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCON, CONF. PREGAO 69/2020.
R$  1.300,00