Empenho
Número: 5902/2021
Data: 29/04/2021
Tipo: Global
Valor: R$  1.770,00
Liquidado: R$  1.770,00
Pago: R$  1.770,00
Processo Licitatório
Número: 61/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  1.770,00 (Empenhado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  1.770,00 (Liquidado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  1.770,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
386
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0052.2192
Manut. de Despesas com Covid-19 Sec de Assistencia
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
329074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
29/04/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICO COM FORNECIMENTO DE PLACA DE PROTECAO EM ACRILICO 3MM PARA O CREAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 61/2020 UTILIZAR CONTA MAC CONTA 10455-8 FONTE DE RECURSO 3.29.074 COVID-19.
R$  1.770,00
27/05/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICO COM FORNECIMENTO DE PLACA DE PROTECAO EM ACRILICO 3MM PARA O CREAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 61/2020 UTILIZAR CONTA MAC CONTA 10455-8 FONTE DE RECURSO 3.29.074 COVID-19.
R$  1.770,00
28/05/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICO COM FORNECIMENTO DE PLACA DE PROTECAO EM ACRILICO 3MM PARA O CREAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 61/2020 UTILIZAR CONTA MAC CONTA 10455-8 FONTE DE RECURSO 3.29.074 COVID-19.
R$  1.770,00