Empenho
Número: 6470/2021
Data: 11/05/2021
Tipo: Global
Valor: R$  1.680,80
Liquidado: R$  1.680,80
Pago: R$  1.680,80
Processo Licitatório
Número: 26/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2021 - R$  1.680,80 (Empenhado)
1013/2021 - R$  1.680,80 (Liquidado)
1013/2021 - R$  1.680,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
656
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2117
Manutencao de Acoes do CEO
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
11/05/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE LETRA CAIXA EXPANDIDO PARA ATENDER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONF. PREGAO 26/2021.
R$  1.680,80
28/05/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE LETRA CAIXA EXPANDIDO PARA ATENDER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONF. PREGAO 26/2021.
R$  1.680,80
31/05/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE LETRA CAIXA EXPANDIDO PARA ATENDER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONF. PREGAO 26/2021.
R$  1.680,80