Empenho
Número: 10419/2021
Data: 30/07/2021
Tipo: Estimativo
Valor: R$  167.466,08
Liquidado: R$  167.466,08
Pago: R$  167.466,08
Tipo de despesa
1080/2021 - R$  167.466,08 (Empenhado)
1080/2021 - R$  167.466,08 (Liquidado)
1080/2021 - R$  167.466,08 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
594
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
302077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n. 173, de
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
30/07/2021
Empenhado
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2021. (ATENCAO BASICA)
R$  167.466,08
06/08/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2021. (ATENCAO BASICA)
R$  167.466,08
18/08/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2021. (ATENCAO BASICA)
R$  167.466,08