Empenho
Número: 16270/2021
Data: 17/11/2021
Tipo: Ordinário
Valor: R$  200,00
Liquidado: R$  200,00
Pago: R$  200,00
Tipo de despesa
1003/2021 - R$  200,00 (Empenhado)
1003/2021 - R$  200,00 (Liquidado)
1003/2021 - R$  200,00 (Pago)
Diárias
|
Saída: 23/11/2021 12:00
|
Retorno: 24/11/2021 02:00
|
Diárias: 0.50
|
Valor:
R$  200,00
|
Destino: CUIABA - MT
|
Dotação
Código Reduzido:
596
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.14.0.00.00
DIARIAS CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
LUIZ CLAUDIO COSTA GOUVEIA
Cargo:
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO
Tipo:
Física
Documento:
001.148*****
Histórico
17/11/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDOR, PROCEDIMENTO CURSO DE CAPACITACAO DE ANALISE DE TERMO DE PARCERIA NA CIDADE DE CUIABA-MT. PROC.988/2021
R$  200,00
23/11/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDOR, PROCEDIMENTO CURSO DE CAPACITACAO DE ANALISE DE TERMO DE PARCERIA NA CIDADE DE CUIABA-MT. PROC.988/2021
R$  200,00