Empenho
Número: 1200/2022
Data: 26/01/2022
Tipo: Ordinário
Valor: R$  5.268,35
Liquidado: R$  5.268,35
Pago: R$  5.268,35
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  5.268,35 (Empenhado)
PESSOAL - R$  5.268,35 (Liquidado)
PESSOAL - R$  5.268,35 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
475
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
002 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole
Funcional Programática:
08.002.8.243.0025.2068
Manutencao de Atividades do Programa Crianca Feliz
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
26/01/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2022 - PROJ CRIANCA FELIZ
R$  5.268,35
27/01/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2022 - PROJ CRIANCA FELIZ
R$  5.268,35
28/01/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2022 - PROJ CRIANCA FELIZ
R$  5.268,35