Empenho
Número: 2848/2022
Data: 21/02/2022
Tipo: Ordinário
Valor: R$  275.481,93
Liquidado: R$  275.481,93
Pago: R$  275.481,93
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  275.481,93 (Empenhado)
PESSOAL - R$  275.481,93 (Liquidado)
PESSOAL - R$  275.481,93 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
777
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2091
Manutencao de Ativ. da Assist. Medica Espec.-AME
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
21/02/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 - AME
R$  275.481,93
24/02/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 - AME
R$  275.481,93