Empenho
Número: 5324/2022
Data: 31/03/2022
Tipo: Global
Valor: R$  143.575,20
Liquidado: R$  143.575,20
Pago: R$  143.575,20
Processo Licitatório
Número: 6/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1049/2022 - R$  143.575,20 (Empenhado)
1049/2022 - R$  143.575,20 (Liquidado)
1049/2022 - R$  143.575,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
212
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.365.0016.2034
Manutencao de Atividades do Ensino Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
31/03/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE TOLDOS SOLARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CEMEIS TERRA BRASIL, CONF PREGAO ELET - 6/2022
R$  143.575,20
23/05/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE TOLDOS SOLARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CEMEIS TERRA BRASIL, CONF PREGAO ELET - 6/2022
R$  143.575,20
24/05/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE TOLDOS SOLARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CEMEIS TERRA BRASIL, CONF PREGAO ELET - 6/2022
R$  143.575,20