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Transparencia

Empenho
Número: 7010/2022
Data: 27/04/2022
Tipo: Global
Valor: R$  3.658,40
Liquidado: R$  3.658,40
Pago: R$  3.658,40

Processo Licitatório
Número: 26/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2022 - R$  3.658,40 (Empenhado)

Dotação
Código Reduzido:
718
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada

Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******

Histórico
27/04/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS GRAFICOS, CONFECCAO DE LETRA DE CAIXA EM PVC EXPANDIDO E DE PLACAS DE SINALIZACAO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, CONF. P.P 26/2021.
R$  3.658,40

18/11/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS GRAFICOS, CONFECCAO DE LETRA DE CAIXA EM PVC EXPANDIDO E DE PLACAS DE SINALIZACAO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, CONF. P.P 26/2021.
R$  3.658,40

21/11/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS GRAFICOS, CONFECCAO DE LETRA DE CAIXA EM PVC EXPANDIDO E DE PLACAS DE SINALIZACAO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, CONF. P.P 26/2021.
R$  3.658,40

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