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Transparencia

Empenho
Número: 7957/2022
Data: 17/05/2022
Tipo: Global
Valor: R$  3.058,48
Liquidado: R$  3.058,48
Pago: R$  3.058,48
Tipo de despesa
1080/2022 - R$  3.058,48 (Empenhado)
1080/2022 - R$  3.058,48 (Liquidado)
1080/2022 - R$  3.058,48 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
518
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada

Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******

Histórico
17/05/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESPESA DE PATRONAL PARAO ANO DE 2022.
R$  3.058,48

19/05/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.DESPESA DE PATRONAL PARAO ANO DE 2022.
R$  3.058,48

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