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Transparencia

Empenho
Número: 13474/2022
Data: 15/08/2022
Tipo: Global
Valor: R$  1.699,00
Liquidado: R$  1.699,00
Pago: R$  1.699,00

Processo Licitatório
Número: 39/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2022 - R$  1.699,00 (Empenhado)

Dotação
Código Reduzido:
399
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0022.2058
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada

Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******

Histórico
15/08/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UM TABLET PARA O CRAS SAO DOMINGOS COM RECURSO FMAS/SCFV/PBFI CONTA 50162-X, FONTE 1.6.60.000000, CONF PREGAO ELET - 39/2022
R$  1.699,00

11/11/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UM TABLET PARA O CRAS SAO DOMINGOS COM RECURSO FMAS/SCFV/PBFI CONTA 50162-X, FONTE 1.6.60.000000, CONF PREGAO ELET - 39/2022
R$  1.699,00

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