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Transparencia

Empenho
Número: 14099/2022
Data: 25/08/2022
Tipo: Global
Valor: R$  839,90
Liquidado: R$  839,90
Pago: R$  839,90

Processo Licitatório
Número: 43/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2022 - R$  839,90 (Empenhado)
1060/2022 - R$  839,90 (Liquidado)
1060/2022 - R$  839,90 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
399
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0022.2058
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada

Credor
Razão Social:
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
70.429.95*******

Histórico
25/08/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL - UM LIQUIDIFICADOR - PARA O USO NA PADARIA MUNICIPAL - PROJETO/ATIV.2058. FONTE.2661. CONF. P.E.43/2022.
R$  839,90

26/10/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL - UM LIQUIDIFICADOR - PARA O USO NA PADARIA MUNICIPAL - PROJETO/ATIV.2058. FONTE.2661. CONF. P.E.43/2022.
R$  839,90

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