Empenho
Número: 14697/2022
Data: 02/09/2022
Tipo: Global
Valor: R$  11.658,12
Liquidado: R$  11.658,12
Pago: R$  11.658,12
Processo Licitatório
Número: 45/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2022 - R$  11.658,12 (Empenhado)
1049/2022 - R$  11.658,12 (Liquidado)
1049/2022 - R$  11.658,12 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
549
Órgão:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.23.691.0002.2073
Manutencao do Centro de Eventos Ari Riedi
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
02/09/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE REMOCAO E INSTALACAO DE ADESIVOS PARA O CENTRO DE EVENTOS ARI JOSE RIEDI. CONF. P.P.45/2022.
R$  11.658,12
26/10/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE REMOCAO E INSTALACAO DE ADESIVOS PARA O CENTRO DE EVENTOS ARI JOSE RIEDI. CONF. P.P.45/2022.
R$  11.658,12