Empenho
Número: 513/2015
Data: 23/01/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$  17.792,03
Liquidado: R$  17.792,03
Pago: R$  17.792,03
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  17.792,03 (Empenhado)
PESSOAL - R$  17.792,03 (Liquidado)
PESSOAL - R$  17.792,03 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
323
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.243.0047.2028
Manut Do Serv De Acolh. Instituc. P/ Criancas
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
23/01/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMEMENTO MÒS DE JANEIRO DE 2015.(MULHERES VITIMA DE VIOLÒNCIA)
R$  17.792,03
29/01/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMEMENTO MÒS DE JANEIRO DE 2015.(MULHERES VITIMA DE VIOLÒNCIA)
R$  17.792,03