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Transparencia

Empenho
Número: 11509/2014
Data: 23/12/2014
Tipo: Estimativo
Valor: R$  6.142,34
Liquidado: R$  6.142,34
Pago: R$  6.142,34
Tipo de despesa
1080/2014 - R$  6.142,34 (Empenhado)
1080/2014 - R$  6.142,34 (Liquidado)
1080/2014 - R$  6.142,34 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
499
Órgão:
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
13.001.27.812.0031.2075
MANUTENCAO DE SEMEL
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******

Histórico
23/12/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVISO.
R$  6.142,34

29/12/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVISO.
R$  6.142,34

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