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Transparencia

Empenho
Número: 10856/2014
Data: 01/12/2014
Tipo: Global
Valor: R$  6.133,20
Liquidado: R$  6.133,20
Pago: R$  6.133,20

Processo Licitatório
Número: 3/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  6.133,20 (Empenhado)
1004/2014 - R$  6.133,20 (Liquidado)
1004/2014 - R$  6.133,20 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
353
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
MANUTENCAO DA SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****

Histórico
01/12/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEREROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRUTA), PARA ATENDER A NECESSIDE DO CRAS SÇO JOS, UTILIZAR RECURSOS SCFV, CONF. PREGÇO 03/2014.
R$  6.133,20

09/12/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEREROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRUTA), PARA ATENDER A NECESSIDE DO CRAS SÃO JOSÉ, UTILIZAR RECURSOS SCFV, CONF. PREGÃO 03/2014.
R$  6.133,20

30/12/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEREROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRUTA), PARA ATENDER A NECESSIDE DO CRAS SÃO JOSÉ, UTILIZAR RECURSOS SCFV, CONF. PREGÃO 03/2014.
R$  6.133,20

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