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Transparencia

Empenho
Número: 10410/2014
Data: 10/11/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  29,18
Liquidado: R$  29,18
Pago: R$  29,18

Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  29,18 (Empenhado)
1023/2014 - R$  29,18 (Liquidado)
1023/2014 - R$  29,18 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
276
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2025
MANUTENCAO DO CRAS SAO DOMINGOS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******

Histórico
10/11/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (INSETICIDA,AMACIANTE,DETERGENTE), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS SAO DOMINGO, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  29,18

28/11/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (INSETICIDA,AMACIANTE,DETERGENTE), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS SAO DOMINGO, CONF. PREGÃO 65/2014.
R$  29,18

15/12/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (INSETICIDA,AMACIANTE,DETERGENTE), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS SAO DOMINGO, CONF. PREGÃO 65/2014.
R$  29,18

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