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Transparencia

Empenho
Número: 14570/2017
Data: 11/10/2017
Tipo: Global
Valor: R$  988,80
Liquidado: R$  988,80
Pago: R$  988,80

Processo Licitatório
Número: 48/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2017 - R$  988,80 (Empenhado)
1004/2017 - R$  988,80 (Liquidado)
1004/2017 - R$  988,80 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
448
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
Manutencao De Acoes Do UPA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor
Razão Social:
PIM PAO ALIMENTOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
06.158.04*******

Histórico
11/10/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LANCHE INDIVIDUAL) PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DA UPA, CONF. PREGÇO 48/2017.
R$  988,80

18/10/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LANCHE INDIVIDUAL) PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DA UPA, CONF. PREGÇO 48/2017.
R$  988,80

07/11/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LANCHE INDIVIDUAL) PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DA UPA, CONF. PREGÇO 48/2017.
R$  988,80

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