Empenho
Número: 11980/2017
Data: 04/08/2017
Tipo: Global
Valor: R$  427,50
Liquidado: R$  427,50
Pago: R$  427,50
Tipo de despesa
1023/2017 - R$  427,50 (Empenhado)
1023/2017 - R$  427,50 (Liquidado)
1023/2017 - R$  427,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
289
Órgão:
09 - Sec. Municipal. de Desenvolvimento Economico Semde
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0034.2086
Manutencao Da SEMICTUR
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
AMERICA EMBALAGENS LTDA- ME
Tipo:
Física
Documento:
08.304.39*******
Histórico
04/08/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DISPENSER PARA COPO DESCARTµVEL 50ML,180ML E DESCARTES DE COPOS LIXEIRA PARA SEC. DE IND. COM. TURISMO.
R$  427,50
28/09/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DISPENSER PARA COPO DESCARTµVEL 50ML,180ML E DESCARTES DE COPOS LIXEIRA PARA SEC. DE IND. COM. TURISMO.
R$  427,50
19/10/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DISPENSER PARA COPO DESCARTµVEL 50ML,180ML E DESCARTES DE COPOS LIXEIRA PARA SEC. DE IND. COM. TURISMO.
R$  427,50