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Transparencia

Empenho
Número: 5023/2017
Data: 29/03/2017
Tipo: Global
Valor: R$  2.407,35
Liquidado: R$  2.407,35
Pago: R$  2.407,35

Processo Licitatório
Número: 37/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2017 - R$  2.407,35 (Empenhado)
1004/2017 - R$  2.407,35 (Liquidado)
1004/2017 - R$  2.407,35 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
277
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
Manut Das Ativ. Da Sec. De Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******

Histórico
29/03/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA€ÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  2.407,35

12/04/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA€ÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  2.407,35

04/05/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA€ÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  2.407,35

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