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Transparencia

Empenho
Número: 1695/2017
Data: 24/01/2017
Tipo: Global
Valor: R$  4.250,80
Liquidado: R$  4.250,80
Pago: R$  4.250,80

Processo Licitatório
Número: 37/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2017 - R$  4.250,80 (Empenhado)
1023/2017 - R$  4.250,80 (Liquidado)
1023/2017 - R$  4.250,80 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
99
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
003 - Educacao Basica 40%
Funcional Programática:
04.003.12.361.0051.2142
Manutencao Do Fundeb 40 Fundamental
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
119000000 - Transferências do FUNDEB 40%

Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******

Histórico
24/01/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO , CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  4.250,80

13/02/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO , CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  4.250,80

21/02/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO , CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  4.250,80

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