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Transparencia

Empenho
Número: 13125/2016
Data: 04/10/2016
Tipo: Global
Valor: R$  485,70
Liquidado: R$  485,70
Pago: R$  485,70

Processo Licitatório
Número: 37/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2016 - R$  485,70 (Empenhado)
1023/2016 - R$  485,70 (Liquidado)
1023/2016 - R$  485,70 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
321
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Industria Comercio e Turismo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0034.2087
Manutencao Da Incubadora De Empresas
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******

Histórico
04/10/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIۂO DE MATRIAIS DE LIMPEZA E HIIGIENIZAۂO PARA SEC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO, CONF. PREGAO 37/2016
R$  485,70

06/10/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIۂO DE MATRIAIS DE LIMPEZA E HIIGIENIZAۂO PARA SEC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO, CONF. PREGAO 37/2016
R$  485,70

19/10/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIۂO DE MATRIAIS DE LIMPEZA E HIIGIENIZAۂO PARA SEC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO, CONF. PREGAO 37/2016
R$  485,70

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